Emitida:
26/03/2024
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE
CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ANTERIOR P01.02.091
Liquidações
P03.26.017
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 16,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.025 | Data:
26/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 16,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P04.30.026
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 144,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.026 | Data:
30/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 144,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P04.10.012
Data:
10/04/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.025 | Data:
10/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.02.055
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.021 | Data:
02/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.15.006
Data:
15/05/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.038 | Data:
15/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.28.013
Data:
28/05/2024
|
Valor: R$ 84,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.021 | Data:
28/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 84,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.29.010
Data:
29/05/2024
|
Valor: R$ 72,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.015 | Data:
29/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 72,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.04.022
Data:
04/06/2024
|
Valor: R$ 11,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.022 | Data:
04/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.25.007
Data:
25/06/2024
|
Valor: R$ 82,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.018 | Data:
25/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 82,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.27.011
Data:
27/06/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.007 | Data:
27/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.28.008
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 93,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.007 | Data:
28/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 93,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.01.025
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 36,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.031 | Data:
01/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 36,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707