CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.30.008


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
30/08/2024
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE A MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.010
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 15,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.013  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 15,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.02.022
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 48,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.033  |  Data: 02/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 48,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.05.026
Data: 05/09/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.025  |  Data: 05/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.27.009
Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.017  |  Data: 27/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.30.008
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.005  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 36,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.01.029
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.014  |  Data: 01/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.08.029
Data: 08/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.027  |  Data: 08/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.29.014
Data: 29/10/2024  |  Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.009  |  Data: 29/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 36,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.30.028
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.031  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 96,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.31.007
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.006  |  Data: 31/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P11.01.020
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.008  |  Data: 01/11/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P11.22.005
Data: 22/11/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.002  |  Data: 22/11/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2024  |  Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.014  |  Data: 26/11/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 36,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P11.29.008
Data: 29/11/2024  |  Valor: R$ 108,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.019  |  Data: 29/11/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 108,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P12.02.010
Data: 02/12/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.005  |  Data: 02/12/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P12.04.005
Data: 04/12/2024  |  Valor: R$ 8,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.002  |  Data: 04/12/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 8,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707